本报讯 (记者 张巧艳)近日,集团财审总监王娜带队财审部相关人员到集团各公司就财经法规、内控执行等进行督导检查。
财审部领导们对各公司的会计凭证及相关财务记录从封面填写、凭证装订、账务处理、费用报销等各个环节进行了逐项检查,同时就车辆管理、物资采购、考勤记录等进行了详细查看,并就存在的问题进行了耐心、详细的讲解。
就本次集团财审部检查中发现的问题,各公司高度重视,专门组织召开专题会议,认真学习集团关于财务相关知识及集团其他相关财务规定和规章制度,要求大家认真领会集团领导及集团文件精神,严格按照集团规定,做好财务报销、财务管理等相关工作,并就本次检查出现的问题,责令财务部及时进行整改,并将整改报告回复集团财审部。
此次督导检查为集团各公司日后的财务工作指明了方向,特别是为新项目公司规范了财经制度,明确了财经纪律,为全面做好财务工作奠定了基础。